Товарисчи бухи! Объединяйтесь!

Автор SunnySamaya, октября 12, 2006, 22:59:47

« назад - далее »

0 Пользователи и 2 гостей просматривают эту тему.

мирная


Lelia

И мы в 1С делаем - быстро и удобно.
Я не знаю, что бы было с Миром, если б не было меня...

Lari

Обращаюсь за советом.
Наша организация арендует государственное имущество - помещение. В договоре аренды предусмотрено, что арендодатель в праве производить перерасчет арендной платы, извещая об этом письменно арендатора. Но по извещению 2008 года сумма арендной платы с 01.01.2008 года значительно выросла, и мы весь 2008 год и полугодие 2009 года продолжали оплачивать арендную плату по тарифам 2007 года, при этом вели переписку с арендатором о не согласии с установленной величиной арендной платы, ссылаясь на действующие документы, дающие нам право на льготы. Налог на добавленную стоимость оплачивался нашей организацией, как налоговым агентом, в бюджет самостоятельно, одновременно с перечислением арендной платы. Однако в августе 2009 года суд, рассмотрев иск арендодателя, принял решение о взыскании с нас задолженности в пользу арендодателя и пени за просрочку оплаты в размере, предусмотренном договором аренды. Решение суда мы исполнили. Так же одновременно с перечислением этой доплаты за 1,2, 3, 4 кварталы 2008 года и 1,2 кварталы 2009 года оплатили в бюджет НДС с сумм задолженности.
Вопрос в том, нужно ли сдавать уточнённые декларации по НДС за 1,2,3,4 кварталы 2008 года и 1,2 кварталы 2009 года или отразить всю сумму НДС налогового агента в декларации за 3 квартал 2009 года? Счета-фактуры я составила датой перечисления НДС налогового агента (перечисление в августе 2009 года).
И ещё вопрос по декларации по налогу на прибыль. Надо ли сдавать уточненные декларации по прибыли за 1 квартал, полугодие, 9 месяцев, 2008 год  и 1 квартал, полугодие 2009 года или отразить изменение расходов в декларации за 9 месяцев 2009 года?

мирная

По НДС делаете уточнёнки в том периоде,где были изменения. По прибыли сделайте всё в этом году.Расходы прошлых лет отразите через 91.2"убытки прошлых лет"

MadMax

Выручайте. Весь моск сломал.
Как ИП может списать бензин для личной машины в расходы для налогооблажения, если машина используется не для перевозок пассажиров, а для обеспечения деятельности ИП? Нужен ли путевой лист?
Если в 40 перепрыгиваешь турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

мирная

Согласно Порядку ведения путевых листов при осуществлении перевозочной деятельности индивидуальными предпринимателями при применении наемного труда работников путевой лист каждому водителю оформляется предпринимателем или специально назначенным им лицом. Путевой лист оформляется самим предпринимателем, если он непосредственно управляет автотранспортным средством.

MadMax

То есть, надо тогда, чтобы путевка была оформлена по всей форме - со штампом о проведении медосмотров?
Если в 40 перепрыгиваешь турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

мирная


MadMax

Это называется послание Медведева народу - работайте, мы вам все препоны уберем...  ^_^
Если в 40 перепрыгиваешь турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

tinkaer

А вы ему до сих пор верите штоле? :o
Если Вас что-то не устраивает во мне - не нужно ставить меня в известность, попробуйте пережить потрясение самостоятельно!!!

мирная

Можно оформлять путевой лист не по правилам,но тода придётся посудиться.Суд,как правило,на стороне ИП.

MadMax

Если в 40 перепрыгиваешь турникет, то здоровье в порядке, но над жизнью стоит призадуматься.

Lari

Цитата: мирная от сентября 25, 2009, 13:35:57
По НДС делаете уточнёнки в том периоде,где были изменения. По прибыли сделайте всё в этом году.Расходы прошлых лет отразите через 91.2"убытки прошлых лет"

Спасибо за ответ. А почему всё-таки надо сдавать учточнёнки по НДС за прошлые периоды? Разве база для начисления НДС у налогового агента формируется не в момент оплаты?

мирная

Так надо было платить в то время,когда надо было.Как у налогового агента в том периоде была недоплата.У Вас только база измениться,а налог нет.На возмещение эту же сумму возьмёте.

мирная

Пени будут.Потому как к вычету Вы возьмёте после уплаты в бюджет.